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Autor Tema: INCUMPLIMIENTO DE MANTENIMIENTO PLANTILLA DURANTE 24 MESES MÁS OTROS 24 MESES  (Leído 549 veces)
0 Usuarios y 1 Visitante están viendo este tema.
jjimenezser
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« en: 24 de Julio de 2010, 05:46:43 »

Hola, me gustaria que me indiqueis que es lo correcto o como se hace,

En el año 2006 una sociedad de se acogio a la amortización libre por inversión en inmovilizado, realizando el ajuste contable en IS por 86000 euros el 25% de tipo, con la condicion de que en 2007 incrementase la plantilla, y a si fue, incremento la plantilla y la mantuvo en 2007, 2008 y hasta el 2009 a mediados, con lo que tenia que haber mantenido la plantilla para no perder la amortización directa hasta el 31 de diciembre de 2010, ahora tiene que liquidar en el IS del ejercicio 2009 lo que dejo de liquidar en el 2006 con los intereses de demora, mi duda es la siguiente, en 2006 realizo el ajuste extracontable de la amortización del total, y ahora en el 2009 tendra que hacer el asiento extracontable a la inversa, pero que la BI no se aumente ni disminuya, ya que el ingreso correspondiente al ejercicio 2006 debe de liquidarlo en una casilla especial, al margen del resultado del ejercicio 2009, ya sea positivo o negativo.

Como puedo realizarlo contablemente para que no me afecte a la BI del ejercicio 2009.

Un saludo.
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Petrus
Experto
**

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« Respuesta #1 en: 27 de Julio de 2010, 07:05:05 »

Veamos el tema por fases:
1)- En el 2006 cuando introduciste en el cálculo del  I. de S. la diferencia temporaria de los 86000  ,debiste contabilizar ( 86000 x 0,25= 21500) :
Debe: 21500  6301-Impuesto diferido
Haber: 21500 479-Pasivo por diferencias temporales imponibles
2)-  A lo largo del 2007 y 2008 debiste “aflojar” la parte de dicho “pasivo” en proporción a la vida técnica de los bienes objeto de esta amortización libre acelerada, en linea con las partidas de AUMENTO del resultado contable para alcanzar  la base imponible fiscal que correspondia por el desmonte de la diferencia temporal introducida.El asiento anual deberia haber sido:
Debe : xxxx 479-Pasivo por diferencias temporales imponibles
Haber: xxxx 6301-Impuesto diferido
3)- Ahora en el 2009 a la vista de la actual situación toca regularizar al no haber podido mantener las condiciones exigidas para dicha amortización libre. Contablemente corresponderá deshacer el saldo que quede en la 479, DEJÁNDOLO A CERO . Asiento, el mismo de los años anteriores :
Debe : xxxx 479-Pasivo por diferencias temporales imponibles
Haber: xxxx 6301-Impuesto diferido
4)- La regularización crematística ( mayor importe a ingresar) en el mod. 200 , casillas 615-616 por el resto pendiente de regularizar, deberia llevarse con cargo a la 633-Ajustes negativos en la imposición s/. beneficios y lo de la  617-618 por los intereses demora, por su naturaleza a la 669-Otros gastos financieros .

En mi opinión y salvo mejor parecer.















« Última modificación: 28 de Julio de 2010, 04:47:11 por Petrus » En línea
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